|
Faktúra |
125
|
dodávka elektriny
|
2 026,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
127
|
medaily
|
159,98 |
s DPH |
32/15
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Centrum športových trofejí - Marcela Krajňáková |
|
|
|
11.05.2015 |
|
Objednávka |
35
|
prostriedok do umývačky
|
157,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Alena Pragerová - PRAGMA |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
126
|
dodávka elektriny
|
821,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
124
|
súbor zošitov pre prvákov
|
200,64 |
s DPH |
34/15
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
123
|
internet
|
22,08 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
122
|
internet
|
83,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
121
|
väzba kníh
|
56,03 |
s DPH |
30/15
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Podtatran VK, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Objednávka |
34
|
súbor zošitov pre prvákov
|
200,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
120
|
xerox
|
537,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
116
|
internet
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
118
|
multifunkčné zariadenie
|
852,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
119
|
dodávka tepla
|
6 743,95 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Dalkia Poprad a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
117
|
dodávka tepla
|
5 050,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Dalkia Poprad a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
115
|
telefon, internet
|
156,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
106
|
dodávka plynu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
108
|
vodné, stočné
|
655,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
103
|
zneškodnenie elektroodpadu
|
111,36 |
s DPH |
25/15
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
104
|
funkcia technika PO a BTS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
105
|
poskyt. služieb v oblasti TZE
|
148,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |