|
Objednávka |
176
|
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. - Zošit pre študenta 2. časť
|
220,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
17.10.2022 |
|
Objednávka |
175
|
NOVÝ Slovenský jazyk pre SŠ 4 – učebnica
|
594,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
17.10.2022 |
|
Faktúra |
442
|
Online prístup na direktor.sk 01.01.2023 - 31.12.2023
|
209,00 |
s DPH |
194
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
|
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
444
|
Separovaný zber DT + ML
|
83,64 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
11.11.2022 |
|
Objednávka |
156
|
Školský geografický atlas SLOVENSKO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
496
|
Telefónne služby (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
147,22 |
s DPH |
5100033081
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
508
|
Basketbalové koše + dosky (2 ks)
|
2 568.24 |
s DPH |
170
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Sagansport s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
507
|
Spotreba elektrickej energie (01.11.2022 - 30.11.2022)
|
502,78 |
s DPH |
2290231970
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
506
|
Spotreba elektrickej energie (01.11.2022 - 30,11,2022) - DT
|
1 446,84 |
s DPH |
2290089576
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
505
|
Spotreba elektrickej energie Mládeže (01.11.2022 - 30.11.2022)
|
6 917,32 |
s DPH |
2290038557
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
504
|
Spotreba elektrickej energie (01.11.2022 - 30.11.2022) DT
|
2 501,30 |
s DPH |
2290069069
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
503
|
Nákup listov s vodotlačou (1500 ks)
|
465,60 |
s DPH |
22
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
502
|
Vodné a stočné Mládeže (27.10.2022 - 25.11.2022)
|
472,44 |
s DPH |
772/144/08P
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
501
|
Vodné a stočné Mládeže (27.10.2022 - 25.11.2022)
|
686,72 |
s DPH |
771/144/08P
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
500
|
Kancelársky papier (150 balíkov)
|
850,00 |
s DPH |
236
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Dušan Valentovič |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
498
|
mauser – Skriňa s posuvnými dverami,
|
1 392,00 |
s DPH |
208
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
KAISER+KRAFT, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
499
|
Nákup odvápňovačov do konvektomatov
|
259,20 |
s DPH |
234
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
497
|
(Bez popisu)
|
307,21 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Faktúra |
495
|
Telefónne služby (01.12.2022 - 31.12.2022)
|
19,99 |
s DPH |
1184283001
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Slovek Telekom, a.s. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
09.12.2022 |
|
Objednávka |
240
|
prídavná polica č. 206 324 W do skrine
|
51,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Denios s.r.o. |
Spojená škola , D, Tatarku, 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
15.12.2022 |