|
|
Faktúra |
F/2025606
|
Vodné a stočné (25.11.-18.12.2025)
|
600,28 |
s DPH |
772/144/08P
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025605
|
Vodné a stočné (25.11.-18.12.2025)
|
903,63 |
s DPH |
771/144/08P
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025604
|
Vodné a stočné (26.11.-17.12.2025)
|
430,11 |
s DPH |
767/143/08P
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025603
|
Notebook DELL 16GB, Win11Pro
|
8 526.00 |
s DPH |
O/2025325
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025602
|
skrinky, stoličky, uč.pom. - kladina, pomôcky pre bazén sondy, fén, ovládače k projektorom, žalúzie
|
11 499,45 |
s DPH |
O/2025323
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
MONASTER s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025601
|
Oprava chodbových priestorov DT, oprava havarijného stavu kanalizácie 1. posch.a oprava WC príz.ML
|
22 103,75 |
s DPH |
O/2025327
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
STAWEB, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025600
|
Oprava podlahy piv.priestor DT a oprava povrchu zborovne DT
|
9 852,66 |
s DPH |
O/2025328
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
MILAD s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025599
|
Oprava povrchov stien stropov ML a zaplnenie otvoru dverí ML
|
8 222,88 |
s DPH |
O/2025328
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
MILAD s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025593
|
Notebook ASUS Expert Book, 16 GB, Win11PRO
|
1 865,00 |
s DPH |
O/2025325
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025327
|
Oprava chodbových priestorov DT, oprava havarijného stavu kanalizácie 1. posch.a oprava WC príz.ML
|
22 103,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
STAWEB, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025329
|
koliesko k sacej lište LW46
|
25,83 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025591
|
servisnú službu: výmena čítačky čipov pri posuvných dverách na Ul.mládeže
|
80,00 |
s DPH |
O/2025311
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
EL.VY.S. Poprad, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025592
|
Soľ do umývačky riadu SOMAT
|
82,40 |
s DPH |
O/2025317
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O/2025328
|
Oprava podlahy piv.priestor.DT,oprava povrchov zborovne DT a ML, oprava a zaplnenie dverí ML
|
18 075,54 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
MILAD s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025594
|
Projektor Epson EB-FH54
|
1 554,00 |
s DPH |
O/2025318
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
alza.sk |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025596
|
strava pre Vianočný večierok 16.12.2025 (106 osôb x 31,198 €)
|
3 307,00 |
s DPH |
O/2025285
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Hotel Mamut s. r. o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025595
|
Sada rysovacích potrieb na tabuľu
|
14 816,54 |
s DPH |
O/2025295
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
MONASTER s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025597
|
administratívne potreby (šanóny, spisovky, farebný papier), batérie AA, AAA
|
273,22 |
s DPH |
O/2025320
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025598
|
koliesko k sacej lište LW46
|
25,83 |
s DPH |
O/2025329
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F/2025583
|
farba HETMAL štandard 40 kg
|
99,94 |
s DPH |
O/2025290
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
PULZAR, s.r.o. |
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 , 05801 Poprad |
|
|
19.12.2025 |